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集團公司召開審計工作專題會

時間:2020-09-24

  2020年9月24日上午,集團公司召開審計工作專題會。集團公司黨委書記、董事長馮云生,黨委副書記、總經理殷忠民,黨委副書記、監事會主席宋永剛,黨委委員、紀委書記花向榮,副總經理周增宇出席會議。集團公司紀檢監察審計部有關人員,信永中和會計師事務所(以下簡稱“信永中和”)項目團隊的主要負責人參加了會議。

  會議分別聽取了信永中和項目團隊關于集團公司及所屬單位2019年度財務決算審計情況的介紹和紀檢監察審計部關于集團公司內部審計工作開展情況的匯報,與會人員圍繞相關議題進行了深入交流和討論。

  馮云生同志對集團公司審計工作所取得成績給予了肯定,指出未來審計工作要在企業經濟決策、內部管理、風險防控等方面發揮更重要的作用,并提出了五方面的要求:一是要進一步明確集團審計工作的定位和職責任務,履行好審計監督、評價、建議的職能。二是要進一步健全集團審計工作的領導體制和運行機制,在集團公司成立審計工作領導小組。三是要進一步加強和改進審計工作的實施、評價和結果運用,將審計結果運用到企業管理、績效考核、風險防控等方面。四是要進一步抓好整改落實工作,加強制度建設,力爭年內出臺集團公司相關審計制度。五是要進一步抓好信息化建設和審計隊伍建設工作,有效運用外部審計力量和信息化手段彌補審計人員的不足,全面提升審計監督質效。

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